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2019年惠州市中醫(yī)醫(yī)院部門決算公開

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第一部分 惠州市中醫(yī)醫(yī)院概況

一、部門主要職責

二、部門決算單位構成

第二部分 惠州市中醫(yī)醫(yī)院2019年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分 惠州市中醫(yī)醫(yī)院2019年部門決算情況說明

第四部分 名詞解釋




第一部分 惠州市中醫(yī)醫(yī)院概況

(一) 部門主要職責

1、貫徹執(zhí)行黨和國家的衛(wèi)生工作方針、政策、法規(guī),提供中醫(yī)特色、中西醫(yī)醫(yī)療、護理、預防保健和康復醫(yī)療服務;

2、開展中、西醫(yī)學科研究和醫(yī)學教學工作,促進醫(yī)學新技術項目的開發(fā)和臨床應用;

3、承擔戰(zhàn)時或自然災害、意外災害事故等特殊情況下的醫(yī)療救護任務;

4、承擔上級交辦的其他醫(yī)療保障任務(涉及資質許可項目須持有效資質證書開展)。

(二) 部門決算單位構成

我院沒有下屬單位,按照部門決算編報要求,單獨編制本部門決算。 

 


第二部分 惠州市中醫(yī)醫(yī)院2019年部門決算表

詳見附件:惠州市中醫(yī)醫(yī)院2019年部門決算公開表




第三部分 惠州市中醫(yī)醫(yī)院局2019年部門決算情況說明

一、2019年度收入支出決算總體情況說明

(一)年度收入總體情況

 惠州市中醫(yī)醫(yī)院2019年度總收入45304.05萬元,其中本年收入44813.39萬元。具體情況如下:

1.一般公共預算財政撥款收入8017.55萬元,比上年決算數(shù)減少6884.95萬元,下降46.2%,主要變動情況2018年有8600萬元醫(yī)療收入納入一般公共預算財政撥款中,而2019年則是納入了非稅收入管理。

2.政府性基金預算財政撥款收入0.00萬元,與上年決算數(shù)持平。

3.上級補助收入0.00萬元,與上年決算數(shù)持平。

4.事業(yè)收入36026.44萬元,比上年決算數(shù)增加14786.14萬元,增長69.6%,主要變動情況:一是2019年醫(yī)療收入增幅較大,二是2018年有8600萬元醫(yī)療收入納入了一般公共預算財政撥款中。

5.經營收入0.00萬元,與上年決算數(shù)持平。

6.附屬單位上繳收入0.00萬元,與上年決算數(shù)持平。

7.其他收入769.41萬元,比上年決算數(shù)增加715.65萬元,主要變動情況:2019年老年病區(qū)改造項目、五個一信息化工程等項目共計577萬元按上級部門要求納入其他收入

(二)年度支出總體情況

惠州市中醫(yī)醫(yī)院2019年度總支出45304.05萬元,其中本年支出38605.97萬元。具體情況如下:

1.基本支出36991.13萬元,比上年決算數(shù)增加2793.64萬元,增長8.2%,主要變動情況:隨著醫(yī)療業(yè)務發(fā)展,醫(yī)療業(yè)務成本和運營管理費用逐年增加。

2.項目支出1614.84萬元,比上年決算數(shù)增加430.69萬元,增長36.4%,主要變動情況:我院嚴格按計劃使用各專項經費,提高了項目資金的使用效率。

3.上繳上級支出0.00萬元,與上年決算數(shù)持平。

4.經營支出0.00萬元,與上年決算數(shù)持平。

5.對附屬單位補助支出0.00萬元,與上年決算數(shù)持平。

二、2019年度財政撥款收入支出總表說明

(一)2019年度財政撥款收入說明

惠州市中醫(yī)醫(yī)院2019年度財政撥款收入合計8017.55萬元。均屬于一般公共預算財政撥款收入,無政府性基金預算財政撥款收入。

(二)2019年度財政撥款支出說明

惠州市中醫(yī)醫(yī)院2019年度財政撥款支出合計7757.99萬元。均屬于一般公共預算財政撥款支出,無政府性基金預算財政撥款支出。

三、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況

 2019年本部門機關運行經費支出0.00萬元,我院不屬于行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位,不存在該項經費。

(二)政府采購支出情況說明

 2019年本部門政府采購支出總額921.19萬元。授予中小企業(yè)合同金額638.79萬元,占政府采購支出總額的69.3%,其中:授予小微企業(yè)合同金額320.03萬元,占政府采購支出總額的34.7%。

(三)國有資產占用情況

截至201912月31日,本部門共有車輛9 輛,其中,一般公務用車2輛、特種專業(yè)技術用車6輛(救護車)、其他用車1輛,其他用車是中巴車,主要用于兩院區(qū)人員、物資等交通運輸。單價50萬元以上通用設備4 臺(套),單價100萬元以上專用設備24臺(套)。



第四部分 名詞解釋

 財政撥款收入:指財政當年撥付的資金。包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

上級補助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

經營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入:指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關規(guī)定上繳的收入。

其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入。

用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在用當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

結余分配:指事業(yè)事位按規(guī)定從非財政補助結余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

經營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動所發(fā)生的支出。

機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 


   附件:惠州市中醫(yī)醫(yī)院2019年部門決算公開表.pdf



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